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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 831002
Data de emissão 31/08/2022
Valor 2.288,80
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***587433**
Dados do Credor
Nome do Credor DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ ***186400001**
Endereço R GABRIEL FERREIRA, 1578, MAFUA, CEP:64002281
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/08/2022 9 2.288,80 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/09/2022 2.288,80